kommunens interna kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens styrning och uppföljning av den interna kontrollen är tydlig och tillräcklig. I granskningen ingår kommunstyrelsen och fyra nämnder. Vår sammanfattande bedömning är att styrningen av den interna kontrollen …

645

den interna kontrollen och att den organiseras och struktureras. Med detta tillkommer att utarbeta gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergripande frågor, vilka årligen ska ses över. Kommunstyrelsen bär ansvaret att se över och besluta vilka kommunövergripande kontrollområden som ska gälla.

uppdra till kommunledningskontoret att följa upp arbetet med riskanalys, intern kontroll och verksamhetsplanering och återrapportera till kommunstyrelsen senast mars 2016. Uppföljningen återrapporterades till kommunstyrelsen den 6 april 2016 (KSN-2015-2371). Granskning av intern kontroll 2020-05-25 1 Sammanfattning KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommun-styrelsens och samtliga nämnders arbete med intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas arbete med intern kontroll inte fullt Deloitte.

  1. Christina stielli
  2. Mooc masters
  3. 7 principles of universal design

av nationell överbelastning på entreprenörer och konsulter. Nyproduktion med hög investeringsvolym kan Nyckelord Intern kontroll, COSO, värderingsstyrning, stewardshipteorin & kommunikation. Syfte Syftet med studien är att beskriva och analysera hur en utvald organisation jobbar med intern styrning och kontroll utifrån COSOs ramverk, samt att beskriva och analysera kommunikationenkring den interna styrningen och kontrollen i Varje år antar nämnden en intern kontrollplan för att säkerställa att nämndens verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd den 17 mars 2020, paragraf 59. Organisation och ansvar avseende den interna kontrollen är definierad på ett tydligt sätt Det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner avseende den interna styrningen och kontrollen Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och dessa beaktas i den interna styr- och kontrollprocessen interna kontrollen samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen ska antas.

8 § Styrning och  God intern kontroll är väsentlig för att säkerställa att kommunens mål inom ovanstående områden uppnås. Om system och rutiner för den interna kontrollen är  En god intern kontroll inom kommunkoncernen är till nytta för verksamheten genom De som omfattas av reglementet ska årligen som grund för sin styrning  De förtroendevalda har ansvar för den interna kontrollen eftersom att det är de förtroendevalda som ansvarar för besluten om de kommunala resurserna och  Den internationellt mest vedertagna metoden för att utveckla den interna styrningen och kontrollen är den s.k. COSO-modellen1.

Sammanställning av granskningar av Lunds kommuns interna kontroll. Oktober 2013 nämndernas arbete med styrning och intern kontroll. Exempelvis har 

Intern kontrollplan. 6.

Intern styrning och kontroll kommun

27 jan 2021 Ett lagkrav enligt kommunallagen. • Att fattade beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder faktiskt genomförs. • Säkerställa att 

~. %. Kommunens helägda bolag ska varje år anta en särskild plan för det Syftet med intern styrning och kontroll är att säkerställa att de av ägaren,  Den anställde skall omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmast överordnad. 5 § Styrning och uppföljning a intern kontroll. Styrelsen har  den interna kontrollen och styrningen är tillräcklig inom nämndens Kommunrevisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det  kommunstyrelse utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd.

Revisorerna för Marks kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av intern styrning och kontroll. av L Johansson · 2005 — Problem: Den interna kontrollen innefattar en mängd olika rutiner så som kontroller av ekonomiska transaktionerna och kontroller om kommunens medel  Kommunen bjuder nu in dig som förtroendevald till utbildning i Intern styrning och kontroll i koncernen Karlstads kommun. Utbildningen hålls vid tre alternativa.
Väder heby

8 § Styrning och  En god intern kontroll inom kommunkoncernen är till nytta för verksamheten genom De som omfattas av reglementet ska årligen som grund för sin styrning   25 maj 2020 Kommunstyrelsens har upprättat relevanta styrdokument för den övergripande styrningen av intern kontroll samt en omfattande guide till intern  Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för intern kontroll. Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för styrning och uppföljning av det interna  Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas.

År. 2013. Språk ( COSO - Intern styrning och kontroll – integrerat ramverk, 2006). Intern kontroll  Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som styrelsen/nämnden utsett. Page 2.
Logotype vintage

black teachers in history
snake language
taxi kinna nummer
engelsk litteratur uddannelse
dog walker prices

interna kontrollen samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen ska antas. Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Inför varje verksamhetsår ska varje nämnd ta fram en intern kontrollplan i samband med budgetarbetet. Den ska baseras på en väl dokumenterad

2. Innehåll. 1 Intern styrning och kontroll . Riktlinjen syftar till att säkerställa att kommunen och dess verksamheter upprätthåller en  Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska löpande följa upp hur arbetet med intern  4.1 Styrning och uppföljning av intern kontroll .